Przejdź do treści

Uniwersytet Śląski w Katowicach

search
student

Zasady ogólne rozliczania wyjazdu za granicę

Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest w terminie do 14 dni od zakończenia wyjazdu rozliczyć jego koszty w części I Rachunku kosztów polecenia wyjazdu służbowego do wniosku WP lub Rachunku kosztów skierowania za granice do wniosku WS .

Rachunek kosztów z wymaganymi załącznikami, np.: fakturami, rachunkami, kartami pokładowymi, biletami należy przekazać osobie obsługującej mobilności międzynarodowe na wydziale lub w innej jednostce. W przypadku podróży samochodem prywatnym należy również przekazać dane do Ewidencji przebiegu pojazdu. 

Nie podlegają rozliczeniu w Biurze Rozliczeń Mobilności Międzynarodowych wyjazdy w ramach programów międzynarodowych (np. Erasmus+).

Rozliczenie przedpłat wykonanych przez UŚ

Osoba wyjeżdżająca zobowiązana jest do uzyskania faktury do 14 dni od momentu dokonania przez Uniwersytet opłaty konferencyjnej, szkoleniowej lub za noclegi.

Faktura powinna być wystawiona na:

Uniwersytet Śląski w Katowicach,

ul. Bankowa 12

40-007 Katowice

NIP: PL634-019-71-34

Jeśli faktura przesłana jest w formie elektronicznej, plik z mailem źródłowym należy przesłać na adres: brmm@us.edu.pl. W treści maila proszę podać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy dokument, kraj docelowy i termin wyjazdu za granicę.

W przypadku problemu z uzyskaniem poprawnie wystawionej faktury, do dokumentu należy dołączyć Oświadczenie o poniesieniu wydatku w trakcie odbywania podróży służbowej / wyjazdu i przyczynach braku jego udokumentowania.

return to top