Wydatkowanie środków na działalność studencką
Wydatkowanie środków przyznanych na działalność studencką musi się odbywać zgodnie z procedurami obowiązującymi na uczelni.
Uniwersytet Śląski jako instytucję publiczną obowiązuje Prawo zamówień publicznych, w związku z tym każdy wydatek ze środków uczelnianych musi być realizowany zgodnie z wewnętrznym Regulaminem ubiegania się i udzielania zamówień publicznych.
Instrukcja wydatkowania środków:
1. Odbierz decyzję o przyznanych środkach od osoby odpowiedzialnej za ewidencję kosztów na wydziale (księgowa)
2. Omów sposób wydatkowania środków z wydziałową księgową bądź pracownikiem Centrum Obsługi Studentów.
WAŻNE!
Należy pamiętać, że nie wszystko na co zostało przyznane dofinansowanie można zakupić samodzielnie. Na część usług i towarów Uniwersytet ma podpisane umowy długoterminowe, dlatego samodzielny zakup może skutkować brakiem możliwości rozliczenia kosztów.
Wykaz wszystkich grup przedmiotowych jest dostępny w załączniku nr 2 do Regulaminu.
Usługi i towary których nie można realizować samodzielnie:
- Wydruki plakatów i materiałów informacyjnych (kontakt z Centrum Promocji)
- Transport i przewóz osób (kontakt z Działem Logistyki)
- Materiały biurowe – do pobrania jedynie w magazynie! (kontakt z księgowością)
- Wyjazdy i delegacje (kontakt z księgowością)
- Catering (kontakt z Centrum Promocji)
- Wyjazdy zagraniczne, w tym zakup biletów lotniczych, noclegu i diet (kontakt z Działem Współpracy z Zagranicą)
- Pobieranie opłat konferencyjnych (kontakt z Działem Nauki)
3. Po ustaleniu sposobu wydatkowania należy skontaktować się z odpowiednimi działami. W przypadku samodzielnego zakupu dozwolonych towarów i usług każdorazowo należy wziąć Fakturę VAT wystawioną na Uniwersytet Śląski w Katowicach (dane poniżej). Dopuszcza się dwie formy rozliczania faktur (wystawionych na UŚ):
- Samodzielny zakup z własnych środków, dostarczenie faktury do księgowości, opisanie jej zgodnie z zaleceniami oraz późniejszy zwrot środków na konto
- Pobranie faktury z odroczonym terminem płatności (14 dni) oraz niezwłoczne dostarczenie jej do księgowości w celu rozliczenia z firmą.
DANE DO FAKTURY
Uniwersytet Śląski
NIP: 634-019-71-34
Bankowa 12
40-007 Katowice
WAŻNE!
Tylko faktura wystawiona na Uniwersytet Śląski może zostać rozliczona! Należy pamiętać, że faktura musi zostać wystawiona zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu!
PAMIĘTAJ!
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, przed zaciągnięciem jakichkolwiek zobowiązań finansowych skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za ewidencję kosztów na wydziale (księgowa) bądź Centrum Obsługi Studentów!